子长市科学技术协会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.团结和动员全市广大科技工作者,坚持和贯彻党的科技方针、政策,参与、推动科教兴延、人才强县和可持续发展战略的实施,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
2.开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。
3.制定科普工作规划,组织动员社会各方面力量,广泛开展科学普及工作;负责科普工作者队伍的培训。
4.弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法,开展青少年科技教育活动,提高公众科学素质。
5.开展调查研究,反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与全市科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化;促进科学道德建设和学风建设。
6.举荐、宣传、表彰优秀科技工作者,发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。
7.制定企事业科协工作规划,推动企事业科协组织建设;指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作,促进以企业为主体的技术创新体系的建立。
8.开展民间国际科技交流,促进国际科技合作,发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。
9.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职责,子长市科学技术协会没有下设单位。
二、2020年度部门工作任务
依据部门2020年度主要工作,为进一步做好2020年科协工作,全面实施《全民科学素质行动计划纲要》,结合科协工作实际,特制定我市2020年科协工作计划。
一、重点工作
(一)加大科普工作力度,努力提升全民科学素质
1.开展科普宣传活动。创新科普活动模式和方法,丰富科普活动内涵,增加科普活动的影响力、吸引力和实效性。精心组织,开展好“科技之春”、“全国科普日”、“科普大篷车”等科普活动。
2.抓好科普培训工作。结合工作实际,与相关部门密切配合,全面加强“科普志愿者”和农技协会会员培训,努力提高广大群众的科技素质。
3.加强青少年科技教育,全面推进素质教育。加强与教育部门配合,积极组织参加省、市青少年科技创新大赛。
4.加强社区科普宣传活动,全面提高社区居民的科学素质。
5.加大对科普设施的投入。对现有的科普宣传画廊和科普宣传栏进行维护和更新,在部分乡镇新建科普宣传栏3-5个。
6.加大科普惠农兴村项目储备和申报的力度。
(二)积极开展学术交流,强化科技人才队伍建设
1.举办全市性的学术交流大会。通过举办学术交流会这个平台,活跃学术氛围,提升学科水平,增强学会的凝聚力、影响力。
2.召开学会经验交流会。为学会工作搭好交流平台,提高学科水平,促进人才成长。
(三)做好子长市专家人才工作站工作。为了贯彻落实市委、市政府关于人才工作部署的安排,充分发挥科协在人才资源方面所具有的优势,为我市搭建科技人员服务基层、服务企业,促进产、学、研、用相结合的有效平台,为建设富裕、幸福、美丽新子长做出贡献,筹备成立子长市果业开发中心专家工作站。
(四)全力搞好精准扶贫工作
按照市委安排,我们将全力以赴,搞好包扶村玉家湾镇宜家坪村的精准扶贫工作。
二、加强自身建设,全面提升服务能力
(一)加强组织建设。加强科协基层组织建设,强化对学会、企事业科协工作的指导,深入调查研究,探索建立学会管理长效机制,加强对乡镇农技协、市级学(协)会工作的联系和指导。
(二)加强干部队伍建设。强化学习教育,提高干部职工的政治思想素质和业务工作能力。通过开展干部直接服务群众等活动,全面提高干部队伍综合素质,不断提升科协干部职工的创新能力、组织协调能力和执行服务能力。
(三)加强制度建设。加强机关管理和工作长效机制建设,着力提升机关科学化、制度化、规范化管理水平。把科协机关建设成为勤政、廉洁、务实、高效的机关,为科协创新发展打下坚实基础。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市科学技术协会 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入114.50万元,其中一般公共预算拨款收入114.50万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少4.72万元,主要原因是专项工作经费减少;2020年本部门预算支出114.50万元,其中一般公共预算拨款支出114.50万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少4.72万元,主要原因是专项工作经费减少。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入114.50万元,其中一般公共预算拨款收入114.50万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.72万元,主要原因是专项工作经费减少。2020年本部门财政拨款支出114.50万元,其中一般公共预算拨款支出114.50万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.72万元,主要原因是专项工作经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出114.50万元,较上年减少4.72万元,主要原因是专项工作经费减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出114.50万元,其中:
(1)事业运行(2012950)82.03万元,较上年减少15.62万元,原因是厉行节约,控制开支。
(2)其他群众团体事务支出(2012999)20.00万元,较上年增加20万元,原因是预算功能科目调整。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.82万元,较上年减少5.66万元,原因是基数调整。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.91万元,较上年增加3.91万元,原因是年初预算增加职业年金预算。
(5)住房公积金(2210201)0.74万元,较上年减少7.35万元,原因是基数调整。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出114.50万元,其中:
工资福利支出(301)84.68万元,较上年减少4.28万元,原因是厉行节约,控制开支。
商品和服务支出(302)29.82万元,较上年减少0.44万元,原因是厉行节约,控制开支。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出114.50万元,其中:
机关商品和服务支出(502)24.00万元,较上年减少6.26万元,原因是厉行节约,控制开支。
对事业单位经常性补助(505)90.50万元,较上年增加90.5万元,原因是厉行节约,控制开支。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元,较上年减少5.76万元,减少的主要原因是控制支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行费0万元,较上年减少5.76万元,减少的主要原因是控制支出;公务用车购置费0万元,较上年无变化。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元,较上年无变化;
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元,较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款114.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元,其中专项业务经费20万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元,较上年减少26.26万元,主要原因是减少开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
