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子长市妇女联合会 2020年部门综合预算

子长市妇女联合会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

子长市妇女联合会是子长市委领导下的各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。根据新形势新任务的要求,市妇联要按照自身的性质,积极探索并建立区别于党政机关、符合妇联组织特点、充满生机和活力的运行机制。主要职责是:

(一)坚持正确的政治方向,团结带领全市妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及本市的有关规定,同上级组织在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作,团结、动员全市妇女群众投身经济社会建设,积极促进子长经济发展和社会进步。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,积极开展对妇女的教育培训。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委和市政府反映社情民意,提出对策建议;参与研究制定有关妇女儿童的法律、法规和政策。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。

(六)负责指导妇联机关所属企事业单位及女性团体的工作。

(七)指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系全体成员组织并给予工作指导。

(八)承担子长市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:

本部门2020年名称变更为子长市妇女联合会,正科级建制,编制4名,主席1名,主任科员1名,副主席1名,科员1名,实有3人;内设妇女儿童工作委员会办公室,副科级建制,编制4名,主任1名主任,干事3名,实有3人。

二、2020年度部门工作任务

1.加强妇女思想政治引领。全面宣传贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和中国妇女党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,深入开展“巾帼心向党·建功新时代”主题教育活动,组织全市妇女干部、妇女群众中优秀代表,通过开展多层次多门类的以提高妇女素质为目的的培训活动进一步强化政治大局意识,把妇女工作与党政工作大局、社会经济发展、妇女群众需求紧密联系起来,引领广大妇女听党话、跟党走。

2.做好“家”字文章,深化家庭文明建设。积极开展“五好文明家庭”“平安家庭”等各类家庭创建工作,尤其是开展好寻找“最美家庭”活动。进一步强化家庭教育指导服务,推进家庭教育进学校、进社区、进村落,举办家庭教育系列讲座,全面提高家教水平和家长素质,切实发挥家庭教育在未成年人思想道德建设中的基础性作用。

3.继续加强妇女技能培训。根据“一手抓防控、一手抓复工”的部署要求,进一步整合资源,建好用好巾帼创业就业示范基地;打造一批市级巾帼创业就业示范基地,加大对城乡妇女,尤其是贫困妇女的技能培训力度,重点开展手工制作、家政服务、种养殖、电子商务等实用技术、创业技能培训,提升妇女居家灵活创业就业能力,支持更多农村贫困妇女实现居家灵活就业和就近居家增收致富。

4.开展“关心到一线、关爱到家庭”暖心行动。建立连线一线医护人员的沟通平台,积极落实防疫一线医务人员及其家属保障工作,开展“‘疫’期心理援助服务”“‘疫’期公益小课堂”等线上服务。组织号召广大妇女和社会力量捐款捐物,筹集生活物资、防疫物资,支援防控一线。依托“妇女儿童之家”深入推进留守妇女、儿童关爱服务;协调解决贫困、病残、留守家庭等弱势和特殊妇女儿童的实际困难,进一步加大困境儿童的救助工作,最大限度地关爱帮扶困境妇女儿童,提升妇女儿童的获得感、幸福感和安全感。

5.开展好“三八”国际劳动妇女节110周年纪念活动 。针对疫情形势,创新活动形式,围绕弘扬“四自”精神、争做“四美”女性主题,以“姐妹相约 网上过节”为主要形式,开展子长市纪念“三八”国际妇女节110周年线上活动。评树一批2019年度各行各业和在新冠疫情防控一线涌现出的先进个人,运用新媒体展示在抗击疫情中涌现出来的优秀女性群体、个体典型、感人故事,引导全市妇女切实把智慧和力量凝聚到实现市委确定的目标任务上来,万众一心、众志成城,争当正能量的传播者、构筑疫情防控的铜墙铁壁,凝聚决胜疫情防控阻击战的巾帼力量。

6.加大源头维权力度,常态化开展法治宣传活动。扎实做好信访维权工作,积极做好维权咨询指导、心理情绪疏导、婚姻家庭调解等工作,全力化解矛盾纠纷;积极协调妇女权益保护成员单位,加强对《中华人民共和国反家庭暴力法》实施的监督力度,推动反家暴多部门合作,加大对受家暴妇女的司法保护力度。积极争取省级项目资金在妇联建立妇女儿童维权服务中心,让维权工作有队伍、有阵地、有力量。利用“三八”维权周、家暴日、禁毒日活动,编印法治宣传资料,开展法律宣传和咨询服务,不断提高妇女法律意识和依法维权的能力。

7.进一步强化妇联队伍和阵地建设。按照省妇联《关于进一步做好省级“妇女儿童之家”示范点建设工作的通知》,在瓦窑堡街道芋则湾村建立标准化妇女儿童之家。进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,认真落实妇联干部教育培训规划,积极推荐优秀女干部参加各类培训,提高妇联干部服务意识,增强团结动员妇女参与和谐社会建设的本领。推动各级执委和妇联干部、妇女工作者实实在在走基层、进网格,了解各层级女性所思所想、切实解决女性发展存在的困难,密切与妇女群众的联系,及时反映妇女群众的呼声,增强妇联组织的吸引力、凝聚力。(主任科员刘海燕)

8.做好妇儿工委办常规工作。认真落实妇儿工委办职责,联系好各成员单位,督促各成员单位落实妇女儿童发展规划指标,迎接2020年终期评估。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

子长市妇女联合会


2

子长市妇女儿童工作委员会办公室


四、部门人员情况说明

截至2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制4人、事业编制4人;实有人员6人,其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。

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第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入101.29万元,其中一般公共预算拨款收入101.29万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少16.21万元,主要原因是压缩工作经费;2020年本部门预算支出101.29万元,其中一般公共预算拨款支出101.29万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少16.21万元,主要原因是压缩工作经费。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入101.29万元,其中一般公共预算拨款收入101.29万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少16.21万元,主要原因是压缩工作经费。2020年本部门财政拨款支出101.29万元,其中一般公共预算拨款支出101.29万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少16.21万元,主要原因是压缩工作经费;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出101.29万元,较上年减少16.21万元,主要原因是压缩工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出101.29万元,其中:

(1)行政运行(2012901)48.89万元,较上年减少14.84万元,原因是压缩工作经费。

(2)其他群众团体事务支出(2012999)25.60万元,较上年减少17.4万元,原因是压缩工作经费。

(3)其他一般公共服务支出(2019999)4.00万元,较上年减少1万元,原因是减少服务消费类目。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.74万元,较上年增加1.71万元,原因是人员调入。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.37万元,较上年增加0.78万元,原因是本年度将职业年金单独预算。

(6)住房公积金(2210201)9.69万元,较上年增加5.95万元,原因是人员调入和工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出101.29万元,其中:

工资福利支出(301)61.21万元,较上年增加16.07万元,原因是人员调入。

商品和服务支出(302)14.08万元,较上年减少15.28万元,原因是压缩工作经费。

其他支出(399)26.00万元,较上年减少17万元,原因是压缩工作经费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出101.29万元,其中:

机关工资福利支出(501)33.47万元,较上年增加5万元,原因是增加编制。

机关商品和服务支出(502)10.48万元,较上年减少57.38万元,原因是压缩工作经费。

对事业单位经常性补助(505)31.34万元,较上年增加26.84万元,原因是增加贫困妇女儿童补助。

其他支出(599)26.00万元,较上年增加26万元,原因是其他工作经费增加 。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元,较上年减少2.71万元(0.54%),减少的主要原因是减少公务接待和公务用车运行维护费;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;2019年和2020年,本部门无公务接待费经费预算;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元,较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款31万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(应与财政拨款收支情况一致)。其中当年专项业务经费31万元,详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外,本部门按照市级统一安排部署,稳步推进预算绩效目标公开工作,拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.80万元,较上年减少22.56万元,主要原因是压缩业务工作经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

子长市妇女联合会2020年部门预算公开表.pdf