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子长县统计局 2017年部门决算及“三公”经费决算公开

子长县统计局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.子长县统计局是政府的职能部门

2.贯彻国家、省、市关于统计工作的方针、政策及法律、法规,执行全国及全省统一的基本统计报表制度和统计标准,完成国家、省、市三级统计调查任务;

3.拟定全县统计改革和统计现代化建设规划,统计调查计划及调查方案,完成县级统计调查任务,指导和协调中、省、市驻子长县单位统计工作;

4.监督检查统计法律、法规的实施;组织全县统计和国民经济核算工作,对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析研究、统计预测和统计监督;

5.开展统计分析及统计咨询服务,为全县党政机关制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据,为企业提供咨询服务;审定、管理、公布全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;

6.审查县级各部门的统计调查计划及调查方案,管理县级各部门制发的统计调查表;

7.参与对各乡镇经济目标责任制的检查、考核和评比工作;

8.会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查和大型的一次性专项调查工作;

9.负责建立健全和管理县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的应用;

10.协同有关部门组织领导统计人员专业技术职称评审和考试工作,组织统计干部教育、培训和业务考核、考试工作;

11.承办县政府交办的其他事项。

二、 2017年度部门工作完成情况

1.各方合力推进,狠抓“四上”企业入库

2017年市政府下达我县“四上”企业入库任务7家,其中规上工业企业2家、限额以上批零住餐企业2家、重点服务业2家、文化产业1家。截止11月底,我县共入库“四上”企业9家,其中:规上工业入库2家,限额以上企业入库5家,重点服务业入库2家(含文化产业1家)。确定第二批拟入库企业3家,其中:限额以上企业2家,重点服务业1家,12月底完成入库申报。

2.坚持需求导向,“服务优质”迈上新台阶

加强专业监测、预警,各专业紧盯产量、产值、增速、价格、效益等敏感指标,上下联动、部门联动,开展实地调研,数据提前汇总,发布预警信息,做到了快、新、准。突出核算预警,对与GDP核算相关的指标,突出对异动指标变化原因及其影响的分析,做到了精、细、准。做精季度经济形势分析;实行“一月一分析,一季三研判”制度,继续坚持“主动分析、及时分析、深度分析、全面分析”的做法,专门针对经济运行中热点、难点问题,撰写“短、平、快”分析文章。我局完善制定了《子长县统计局2017年统计分析统计信息撰写工作考核办法》,将统计信息、分析撰写纳入干部年终考核重要内容,严格执行奖惩措施,鼓励撰写高质量的分析,全年共报送统计分析信息51篇,其中分析19篇,信息32篇,选送3篇优秀分析参与评选2017年度全市优秀统计分析报告;发布《子长统计》3期,其中《关于子长县服务业发展的思考》被省网和国家网采用,并得到县政府雷县长的充分肯定,批示有关部门抓好落实;按月编印《统计快报》12期,整理出版《子长统计年鉴(2015-2016)》。针对县委、县政府领导、相关部门、社会公众不同需求,实时维护更新“子长统计”微信、微博公众平台,推进统计信息公开透明。

3.执行调查条例,搞好各专项调查工作

①.圆满完成第三次农业普查。

②.人口抽样调查工作积极稳妥。

③.扎实开展“三个一百”统计大调研活动。

④.组织开展企业用工情况问卷调查。

⑤.开展2017年全县和计划退出贫困村农村居民人均可支配收入调查。

4.紧扣工作实际,稳步推进统计改革

①.深化服务业统计改革。

②.推进投资统计改革。

③.推进贸易统计改革。

5.围绕数据质量,加强统计法治和教育培训工作

6.部门协同努力,统计联席会议成为新常态

7.深入开展精准脱贫攻坚工作

8.加强机关自身建设和党的建设

①.“两学一做”学习教育常态化、制度化。

②.全力落实全面从严治党各项规定。

③.强化统计干部队伍建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

统计局本级(机关)

2

城乡社会经济调查队

3

能源监测办公室

4

普查办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制42人,其中行政编制16人、事业编制26人;实有人员41人,其中行政15人、事业26人。单位管理的离休人员0人。

















五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总体情况

2017年本单位收入总计602.42万元,较2016年度577.21万元增加25.21万元,增长4.37%,主要原因是人员工资的调整、拨付扶贫资金和第三次全国农业普查经费。

2.本年度收入构成情况。

本年度财政拨款收入,一般公共服务性支出509.4万元,较2016年度550.73万元减少41.33万元,减少7.5%,主要原因是第三次全国农业普查于16年结束,17年没有大型的普查;其中行政运行费用127.96万元,较2016年度156.38万元减少28.42万元,减少18.17%,主要原因是第三次全国农业普查于16年结束,17年没有大型的普查;事业运行265.57万元,较2016年度254.35万元,增长11.22万元,增长4.4%,主要原因是人员工资的调整;统计管理0.45万元,较2016年度4万元减少3.55万元,减少88.75%,主要原因是第三次全国农业普查于16年结束,17年没有大型的普查;专项普查活动111.10万元,较2016年度126万元减少14.9万元,减少11.83%,主要原因是第三次全国农业普查于16年结束,17年没有大型的普查;其他统计信息事务支出4.32万元,较2016年度10万元减少5.68万元,减少56.8%,主要原因是第三次全国农业普查于16年结束,17年没有大型的普查。社会保障和就业支出52.26万元,较2016年度0万元增长52.26万元,增长100%,主要原因是16年未预算机关事业单位养老保险单位部分。农林水支出8万元较2016年度0万元增长8万元,增长100%,主要原因是脱贫攻坚支出。住房保障支出33.16万元,较2016年度26.48万元增加6.68万元,增长25.23%,主要原因是工资基数调整。

3.本年度支出总体情况

2017年本单位支出总计602.82万元,较2016年度577.21万元增加25.62万元,增长4.44%,主要原因是人员工资的调整、拨付扶贫资金和第三次全国农业普查经费。

4.本年度支出构成情况。

2017年本单位支出总计602.82万元,其中基本支出478.95万元,占总支出的79.45%。(在基本支出中,人员经费支出387.04万元,占基本支出的80.81%。日常公用经费支出91.91万元,占基本支出19.19%。)行政事业项目支出123.87万元,占总支出的20.55%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2016年财政拨款结转结余1.4万元,2017年度财政拨款收入602.42万元,较2016年577.21万元,增加25.21万元,增长4.37%,主要原因为:人员工资的调整和拨付扶贫资金。2017年度财政拨款支出602.82万元,较2016年577.21万元,增加25.62万元,增长4.44%,主要原因为:人员工资的调整、拨付扶贫资金和第三次全国农业普查经费。年终财政拨款结转结余1万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出602.82万元,较2016年577.21万元,增加25.62万元,增长4.44%,主要原因为:人员工资的调整、拨付扶贫资金和第三次全国农业普查经费。其中:行政运行127.96万元,较上年156.38万元减少28.42万元,减少22.2%,原因为严格执行八项规定,压缩支出;专项普查活动111.1万元,较上年126万元减少14.9万元,较少13.4%,原因为严格执行八项规定,压缩支出;事业运行265.57万元,较上年254.35万元减少11.22万元,较少4.22%,原因为严格执行八项规定,压缩支出;其他统计信息事务支出4.32万元,较上年10万元减少5.68万元,较少131.48%,原因为严格执行八项规定,压缩支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出52.26万元,较上年0万元增加52.26万元,增长100%,原因为上年未预算养老保险;其他扶贫支出8万元,较上年0万元增加8万元,增长100%,原因为下乡扶贫;住房公积金33.16万元,较上年26.48万元增加6.68万元,增长20.14%,原因为基数调整。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出478.95万元,其中人员经费支出387.05万元,与上年375.8万元比较,增加11.25万元,增长2.99%,主要原因为:人员工资的调整;日常公用经费支出91.91万元,与上年61.41万元比较,增加30.5万元,增长49.67%,主要原因为:增加了扶贫资金和第三次全国农业普查经费。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度“三公”经费支出4.64万元,较上年4.29万元,增加0.36万元,增长8.28%,主要是没有出国(境)支出。无因公出国情况,无公务用车购置情况,无公务接待支出。

(1)无因公出国(境)费支出,与上年无变化,原因为本年无因公出国(境)情况。

(2)无公务接待支出,较上年的0.7万元,减少0.7万元,减少100%。原因为本年度无公务接待。

(3)公务用车购置及运行费支出 4.64万元。其中:

1.无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费支出 4.64万元,较上年3.59万元,增加1.05万元,增长29.24%,主要原因为脱贫攻坚下乡比较多,车辆维护费较上年的所增加。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆

2.培训费支出决算情况说明。2017年度培训费支出1.31万元,较上年的21.56万元,减少20.25万元,下降93.9%,主要原因是上年有第三次全国农业普查和全国第三次经济普查。

3.会议费支出决算情况说明。2017年度会议费支出为0万元,较上年的5.9万元,减少5.9万元,下降100%,主要原因为本年度无会议安排。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位无专项业务经费项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费会计支出91.91万元,与上年61.41万元比较,增加30.5万元,主要原因为:增加了扶贫资金和第三次全国农业普查经费,其中:办公费30.79万元,印刷费9.78万元,手续费0.05万元,水费0.78万元,电费0.92万元,邮电费3.38万元,差旅费5.01万元,维修(护)费23.88万元,培训费1.31万元,劳务费6.64万元,公务用车运行维护费4.64万元,其他交通费2.45万元,其他商品服务性支出2.27万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出,已公开空表。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆及通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

本部门决算内容经保密审查后公开。

子长市统计局2017年部门决算公开报表.pdf